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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****924A****18006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABB93097 商务公文包 | 晨光/M GABB93097 | 个 | 71.00 | 12.5 | 887.5 |
| 2 | 斑马 C-JJ100 中性笔 | 斑马/ZEBRAC-JJ100 | 件 | 61.00 | 3 | 183 |
| 3 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 71.00 | 25 | 1775 |
| 4 | 得力 S656-Q1 文化用品>笔类/书写工具>宝珠/走珠/签字笔S656-Q1 | 得力/deliS656-Q1 | 支 | 10.00 | 2.3 | 23 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李博
联系电话: 132****9908
传真:
地址: 第五师**市**南路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: