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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2547
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 文明 GP-380 中性笔 | 10 | 180.0 | 文明\GP-380 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S557 记号笔 10支/盒 (单位:支) 白 | 10 | 100.0 | 得力/deli\S557 | 验收通过 | |
| 3 | 奔腾 R651 饮水机 | 8 | 3040.0 | 奔腾/Povos\R651 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 5 | 15.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 FSA40XE 16寸 落地电风扇 | 1 | 205.0 | 美的/Midea\FSA40XE | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT26200 抽纸 | 42 | 840.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 20 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 天卓/TIZO TPJ85560 长尾票夹 | 5 | 40.0 | 天卓/TIZO\TPJ85560 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 0371 订书机黑色 | 9 | 225.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 固体胶棒 21g 单支装 白 | 15 | 18.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7283 修正液 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7283 | 验收通过 | |
| 12 | 得力/deli5622档案盒(蓝)(只) | 32 | 128.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7302 高粘度普通实用型液体胶/胶水 | 16 | 24.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli 0012 1000枚/盒 1件10盒装 12#高强度订书针办公用品 订书钉 | 3 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |