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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3280
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 订书钉 | 6 | 45.36 | -135********01281 | 验收通过 | |
| 2 | ****学院logo) | 1000 | 70.0 | -135********01282 | 验收通过 | |
| 3 | 垃圾桶 | 10 | 17.5 | -135********01283 | 验收通过 | |
| 4 | 曲别针 | 6 | 13.98 | -135********01284 | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋 | 6 | 17.46 | -135********01285 | 验收通过 | |
| 6 | 封箱透明胶带 | 4 | 13.96 | -135********01286 | 验收通过 | |
| 7 | 久印艺术纸 | 2 | 23.26 | -135********01287 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光黑色中性笔 | 12 | 69.84 | -135********01288 | 验收通过 | |
| 9 | 橡皮擦 | 1 | 23.27 | -135********01289 | 验收通过 | |
| 10 | A4红纸 | 2 | 23.26 | -135********01290 | 验收通过 | |
| 11 | A4透明文件袋 | 130 | 37.7 | -135********01291 | 验收通过 | |
| 12 | 扫把、簸箕套装 | 5 | 58.15 | -135********01292 | 验收通过 | |
| 13 | 档案袋 | 300 | 348.0 | -135********01293 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |