大连市公共资源交易中心关于复印机配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月19日
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相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****交易中心

二、 *履约供应商名称: **奥林****办公设备商行

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8732

五、 *验收单位: ****交易中心

六、 *验收日期: 2025年11月19日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 复印机配件 1 2187.75 -160********15314 验收通过
2 光盘 10 891.3 -160********15315 验收通过
3 票夹/长尾夹 30 291.6 -160********15316 验收通过
4 硒鼓 10 4172.9 -160********15317 验收通过
5 垃圾袋 20 202.6 -160********15318 验收通过
6 打印/复印纸 20 2511.8 -160********15319 验收通过
7 中性笔 40 729.2 -160********15320 验收通过
8 电子计算器 5 151.5 -160********15321 验收通过
9 湿巾 10 141.8 -160********15322 验收通过
10 湿巾 20 58.4 -160********15323 验收通过
11 矿泉水/纯净水 40 956.0 -160********15324 验收通过
12 摆件 10 63.2 -160********15325 验收通过
13 生活家电配件 20 1215.4 -160********15326 验收通过
14 粉盒LT2641 22 4456.54 -160********15327 验收通过
15 矿泉水/纯净水 18 316.08 -160********15328 验收通过
16 意见箱/抽奖箱/信件箱 1 149.9 -160********15329 验收通过
17 粉盒 2 429.44 -160********15330 验收通过
18 粉盒LT2451 20 4051.6 -160********15331 验收通过
19 粉盒 2 2268.78 -160********15332 验收通过
20 台钟/闹钟 20 640.2 -160********15333 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 闫小雯





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2025-11-19
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