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一、 *采购人名称: ****交易中心
二、 *履约供应商名称: **奥林****办公设备商行
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8732
五、 *验收单位: ****交易中心
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 复印机配件 | 1 | 2187.75 | -160********15314 | 验收通过 | |
| 2 | 光盘 | 10 | 891.3 | -160********15315 | 验收通过 | |
| 3 | 票夹/长尾夹 | 30 | 291.6 | -160********15316 | 验收通过 | |
| 4 | 硒鼓 | 10 | 4172.9 | -160********15317 | 验收通过 | |
| 5 | 垃圾袋 | 20 | 202.6 | -160********15318 | 验收通过 | |
| 6 | 打印/复印纸 | 20 | 2511.8 | -160********15319 | 验收通过 | |
| 7 | 中性笔 | 40 | 729.2 | -160********15320 | 验收通过 | |
| 8 | 电子计算器 | 5 | 151.5 | -160********15321 | 验收通过 | |
| 9 | 湿巾 | 10 | 141.8 | -160********15322 | 验收通过 | |
| 10 | 湿巾 | 20 | 58.4 | -160********15323 | 验收通过 | |
| 11 | 矿泉水/纯净水 | 40 | 956.0 | -160********15324 | 验收通过 | |
| 12 | 摆件 | 10 | 63.2 | -160********15325 | 验收通过 | |
| 13 | 生活家电配件 | 20 | 1215.4 | -160********15326 | 验收通过 | |
| 14 | 粉盒LT2641 | 22 | 4456.54 | -160********15327 | 验收通过 | |
| 15 | 矿泉水/纯净水 | 18 | 316.08 | -160********15328 | 验收通过 | |
| 16 | 意见箱/抽奖箱/信件箱 | 1 | 149.9 | -160********15329 | 验收通过 | |
| 17 | 粉盒 | 2 | 429.44 | -160********15330 | 验收通过 | |
| 18 | 粉盒LT2451 | 20 | 4051.6 | -160********15331 | 验收通过 | |
| 19 | 粉盒 | 2 | 2268.78 | -160********15332 | 验收通过 | |
| 20 | 台钟/闹钟 | 20 | 640.2 | -160********15333 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |