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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 NR-E002/004Y-EU 墨盒 5400页 适用爱普生004 L3253 L3256 L3258 L3218 L3558 | 格之格NR-E002/004Y-EU, | 瓶 | 6.00 | 30 | 180 |
| 2 | 晨光 ABS916GX 厚层订书机 12号省力金刚系列 | 晨光/M GABS916GX, | 台 | 1.00 | 18 | 18 |
| 3 | 南孚 5号2粒装 电池 | 南孚/NANFU5号2粒装, | 粒 | 90.00 | 5 | 450 |
| 4 | 亿帆 500g 84消毒液 | 亿帆500g, | 瓶 | 5.00 | 75 | 375 |
| 5 | 南孚 7号电池 碱性 普通干电池(2粒装) | 南孚/NANFU7号电池, | 板 | 90.00 | 5 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾涛涛
联系电话: 182****1420
传真:
地址: **省**市**市鲁班街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: