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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 京东京造 LR03S10 普通干电池 | 2 | 33.6 | 京东京造\LR03S10 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7091 高粘度PVP/胶棒无甲醛配方快干耐用胶棒办公用品8g 24支/盒 | 1 | 25.0 | 得力/deli\7091 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9561 一次性纸杯 | 1 | 18.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 21606 正方形数字号码贴纸编号PVC防水不干胶比赛餐桌序号便签本/便条纸/N次贴 | 50 | 200.0 | 得力/deli\21606 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 PP106 文件袋 得力(deli) A4****小学生科目分类文件袋透明网格拉链袋带提手学生试卷学科目分类文具袋 | 3 | 30.0 | 得力/deli\PP106 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |