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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8737
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卓达印章 4929 印油/印泥/** 印章垫 | 1 | 20.0 | 卓达印章/TRODAT\4929 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 笔记本电脑苹果视频线/转换线 打印机电源线 | 1 | 65.0 | 绿联/Ugreen\HD117 | 验收通过 | |
| 3 | 宝丽美 红色地毯 电梯地毯 | 1 | 260.0 | 宝丽美\红色地毯 | 验收通过 | |
| 4 | 佳档 财务证明用品 签字章 | 3 | 105.0 | 佳档\佳档5031 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |