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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4391
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 15.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(12支/盒) | 2 | 58.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 罗技 M186 无线鼠标 黑色 | 2 | 150.0 | 罗技/Logitech\M186 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3151 25K100张笔记本子 | 5 | 125.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 5 | 百利文 BK8633 手提公文包 | 4 | 220.0 | 百利文\BK8633 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0478 订书机 | 4 | 124.0 | 得力/deli\0478 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7102 大号固体胶胶棒 21g/支 12支 | 3 | 57.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-609 3米 插线板 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 MG2110 黑色双头粗杆记号笔 | 1 | 38.0 | 晨光/M G\MG2110 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |