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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2533006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 卡套/证件套 卡套胸牌挂绳吊绳 | 国产挂绳 | 个 | 6.00 | 0.5 | 3 |
| 2 | 388A 墨粉/碳粉 惠普通用碳粉 | 惠普/HP388A | 瓶 | 5.00 | 20 | 100 |
| 3 | 国产 牛皮纸 A3牛皮纸 | 国产牛皮纸 A3 | 张 | 6.00 | 0.4 | 2.4 |
| 4 | 得力 S65 中性笔 | 得力/deliS65 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
| 5 | 理光 2014C 墨粉/碳粉 | 理光/RICOH2014C | 支 | 2.00 | 210 | 420 |
| 6 | 香蕉 DVD-RW 光盘DVD-RW可反复重写-RW空白4.7G 1盒50片 | 香蕉DVD-RW | 盒 | 1.00 | 170 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄玉
联系电话: 177****0802
传真:
地址: ****湾街45号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: