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一、采购人名称: ****本级
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2521803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 复印机配件 2010粉盒 | 京瓷/Kyocera2010粉盒 | 支 | 2.00 | 350 | 700 |
| 2 | 光电通 4010粉盒 | 光电通/TOEC无型号 | 套 | 2.00 | 190 | 380 |
| 3 | 碳粉 | 无品牌无型号 | 个 | 5.00 | 50 | 250 |
| 4 | 奔图 PANTUM 5515粉盒 | 奔图/Pantum5515 | 套 | 4.00 | 650 | 2600 |
| 5 | 奔图 出粉刀 8505黑粉盒 | 奔图/Pantum8505 | 件 | 4.00 | 1150 | 4600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****本级
联系人: 杜晓伟
联系电话: 137****5260
传真: 0997-****822
地址: **市柯柯牙北路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: