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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7856
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6220 各类尺//直尺 | 1 | 2.0 | 得力/deli\6220 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 钢直尺 | 3 | 144.0 | 得力/deli\8460 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 58899 红蓝铅笔 | 50 | 40.0 | 得力/deli\58899 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6230 各类尺/三角板/直尺 | 1 | 3.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水 | 1 | 45.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 垃圾袋 | 5 | 32.5 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 G07T102 电脑插座1330/8孔3米 | 1 | 58.0 | 公牛/BULL\G07T102 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 1 | 185.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |