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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N722********251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优和 6192 节庆布艺用品 | 优和6192 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 得力 30434 双面胶带 | 得力/deli30434 | 卷 | 4.00 | 2 | 8 |
| 3 | 朝美 气球 装扮用品 | 朝美/CM气球 | 包 | 1.00 | 28 | 28 |
| 4 | 妙洁 MBGRVL3-EC 垃圾袋 | 妙洁/magicMBGRVL3-EC | 包 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 晨光 AJD99568 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD99568 | 卷 | 2.00 | 12.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高燕
联系电话: 0906-****016
传真:
地址: 人民路59号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: