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发布时间:2025-11-19 公告编号:****
项目基本信息
| 项目名称 | ****内部控制专项审计服务 |
| 项目代码 | |
| 项目规模 | 资产总额(¥0.0元) |
| 项目建设地址 | 无 |
| 建设内容 | 1.对中心在单位层面、业务层面内控制度进行控制测试,并出具了年度审计报告。 2.对高风险医保业务事项开展专项审计工作。 3.根据相关文件,更新流程描述和风险控制应对措施,主要内容包括:内部控制体系的组织架构、职责及权限,单位层面内部控制、业务层面内部控制、内部监督与评价等方面的内容,更新内部控制手册。 |
| 服务金额 | 55000.0元 |
| 竞价最低价 | |
| 竞价最高价 | |
| 服务金额说明 | 服务金额:55000.0¥元 金额说明:无 |
业主单位信息
| 项目单位 | **** | 统一社会信用代码 | ****0581MB1K28572Q |
| 法定代表人 | 龚义强 | 法人类型 | 机关事业单位法人 |
| 是否公开联系方式 | 否 | 项目联系人 | |
| 联系方式 | 单位地址 |
中介服务需求
| 中介服务事项 | |
| 中介选取方式 | 询价选取 |
| 服务时限要求 | 60天 |
| 其他需求 | |
| 报名截止时间标书代写 | 2025-11-19 |
注:本公告由项目业主单位填写编制,公告内容的真实性、有效性、合法性由项目单位自行负责。