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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8765
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 切割/雕刻垫板 | 2 | 196.0 | 得力/deli\硬垫板9353 | 验收通过 | |
| 2 | ** **宣纸 | 1 | 195.0 | **\六尺 | 验收通过 | |
| 3 | 泰格 沙画画纸 | 15 | 379.8 | 泰格\大白纸 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 手工星星折纸 | 50 | 520.0 | 得力/deli\74824 | 验收通过 | |
| 5 | 兰月星 贝壳珍珠创意饰品 | 10 | 180.0 | 兰月星\002 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 5 | 22.5 | 南孚/nanfu\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |