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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00017
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 8K 素描纸 | 无品牌8K | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 得力 0642 削笔器 | 得力/deli0642 | 个 | 70.00 | 10 | 700 |
| 3 | 铅笔 | 无品牌铅笔 | 盒 | 80.00 | 8 | 640 |
| 4 | 竹节绳 跳绳 | 无品牌竹节绳 | 根 | 80.00 | 18 | 1440 |
| 5 | 安踏 篮球 | 安踏/ANTA篮球 | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
| 6 | 李宁 蓝白5号 足球 | 李宁/Lining蓝白5号 | 个 | 10.00 | 49 | 490 |
| 7 | 多功能笔袋 笔袋 | 无品牌多功能笔袋 | 个 | 90.00 | 21 | 1890 |
| 8 | 书 包 书包 | 无品牌书 包 | 个 | 100.00 | 71 | 7100 |
| 9 | 36色马克笔 | 无品牌彩色马克笔 | 盒 | 50.00 | 48 | 2400 |
| 10 | 中性笔 中性笔 | 无品牌中性笔 | 支 | 60.00 | 2 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐文为
联系电话: ****702****
传真:
地址: **市**区新村大道3号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市浔****数码城121号
附件信息: