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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00215
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 清风 B913A 擦手纸 | 清风/qingfengB913A | 件 | 2.00 | 175 | 350 |
| 2 | 帮洁 洁厕剂 洁厕剂 | 帮洁洁厕剂 | 瓶 | 13.00 | 11 | 143 |
| 3 | 得力 7788 彩色复印纸-A4 | 得力/deli7788 | 包 | 4.00 | 38 | 152 |
| 4 | 得力 9555 垃圾桶 | 得力/deli9555 | 个 | 5.00 | 19 | 95 |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 12.00 | 3.5 | 42 |
| 6 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7601 | 盒 | 12.00 | 11.5 | 138 |
| 7 | 南孚 南孚电池 5号/7号聚能环3代1.5v碱性干电池 | 南孚/NANFU5号 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 8 | 得力 5654 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) | 得力/deli5654 | 只 | 30.00 | 3.5 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨雪清
联系电话: 0799-****642
传真:
地址: **市**区萍安北大道113号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市安****居委会广场路
附件信息: