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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3171
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 | 14 | 70.0 | 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 牛GN-406D 排插总控3米开关插座大功率插板/插头 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\GN-406D | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪(SanDisk) SDDDC2-128G-Z46 U盘 | 10 | 850.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC2-128G-Z46 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V4073 卷筒纸 | 11 | 352.0 | 维达/Vinda\V4073 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3317 PU/PVC笔记本 | 18 | 324.0 | 得力/deli\3317 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 63751 风琴包/事务包/公文包 | 20 | 700.0 | 得力/deli\63751 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |