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****幼儿园2024年度预算执行和其他财务收支及决算草案编制情况审计结果公告
根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局****幼儿园2024年预算执行和其他财务收支及决算草案编制情况进行了审计,现将审计结果公告如下。
一、基本情况
****幼儿园****事业单位,****体育局主管的二级预算单位,内设4个机构,2024年末实有人员77人,实有车辆0辆。
二、审计发现的主要问题
(一)未经领导班子集体决策支付大额资金。
****政府集中采购。
(三)绩效目标设定不合理。
(四)项目绩效自评得分不实。
(五)固定资产账实不符。
(六)未建立采购、资产、绩效相关内控制度。
(七)无政策依据减免39名幼儿保育教育费2.88万元。
(八)未建立家庭经济困难学生档案。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,****审计局已按照国家法律法规的规定,对我园出具了审计报告,并提出如下建议:一是提高政策精准度,加强政策执行力,坚决有效落实中央、省、****委员会关于幼儿保育教育费收费标准有关事宜,加大日常执行的监督检查;二是结合幼儿教育行业特点,有针对性地健全和完善采购、资产、绩效等管理制度,细化操作流程和标准,并进行有效执行;三是加强资产管理,合理配置和有效利用国有资产,提高资产使用率,确保国有资产的安全、完整,定期盘点固定资产,做到账实相符。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,****幼儿园积极采取措施进行了整改。截至2025年10月23日,上述8个问题已全部完成整改。
****幼儿园
2025年11月20日