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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2542431
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ73 128GB 闪迪(SanDisk)U盘 USB3.0超高速接口优盘 CZ73酷铄系列 金属外壳 电脑办公闪存盘 | 闪迪/SandiskCZ73 128GB | 只 | 6.00 | 88 | 528 |
| 2 | 闪迪 CZ73 128GB 闪迪(SanDisk)U盘 USB3.0超高速接口优盘 CZ73酷铄系列 金属外壳 电脑办公闪存盘 | 闪迪/SandiskCZ73 128GB | 只 | 4.00 | 59 | 236 |
| 3 | PU/PVC笔记本 得力(deli)PU笔记本 7941(16K/120页) | 得力/deli7941 | 本 | 10.00 | 23.5 | 235 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 成波
联系电话: 183****7513
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: