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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:郭岩岩
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区新**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:新****南路7号
采购单位联系人和联系方式:阿提坎姆:135****1565
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****720
采购单位预算编码:027001
三、成交信息
成交日期:2025年11月20日
总成交金额(元):1397 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 新**立人文体办公用品 | **维吾尔自治区**地区****地区新****北路1号(印刷厂) | 1397.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 PQ303-60 资料册80页 | 得力/deli | PQ303-60 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 2 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT | 7011 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 3 | 得力 机打单据 单据/收据/凭证 会计粘贴单 | 得力/deli | 机打单据 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 4 | 得力 6039 剪刀 | 得力/deli | 6039 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 5 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli | 5855 | 6 | 13.0 | 78.0 | |
| 6 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 7 | 得力 HT4018 美工刀 | 得力/deli | HT4018 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 8 | 得力 30200 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30200 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 9 | 晨光 8003 替芯/铅芯 | 晨光/M G | 8003 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 10 | 得力 22297 记事本 | 得力/deli | 22297 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 11 | 申士 9018 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR | 9018 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 12 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 61 | 1.0 | 61.0 | |
| 13 | 得力 5007 资料册 | 得力/deli | 5007 | 4 | 23.0 | 92.0 | |
| 14 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli | 3151 | 5 | 22.0 | 110.0 | |
| 15 | 得力 9209 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9209 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
| 16 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M G | ARP41801 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 17 | 得力 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 22016 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 18 | 软抄本 | 通立莱 | A5-30 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: