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****关于洗衣液/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于洗衣液/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马春
项目联系电话:158****9905
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652826
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县**路1117号
采购单位联系人和联系方式:马晓玲:158****9906
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****11347
采购单位预算编码:361007
三、成交信息
成交日期:2025年11月20日
总成交金额(元):5868 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区******焉耆县建设路**扩建四期商业楼二楼201室 | 5868.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 好爸爸 洗衣液/洗衣粉 | 好爸爸/Kispa | 洗衣粉 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
| 2 | 得力 63109 文件夹 | 得力/deli | 63109 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 3 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92739 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 4 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli | 0359 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 5 | 晨光 92615 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | 92615 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
| 6 | 晨光 91382 剪刀 | 晨光/M G | 91382 | 2 | 22.5 | 45.0 | |
| 7 | 得力 7316 胶水 | 得力/deli | 7316 | 31 | 3.0 | 93.0 | |
| 8 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | M01 | 96 | 1.0 | 96.0 | |
| 9 | 纸杯 | A | 纸杯 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 10 | 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 散称卫生纸 | 维达/Vinda | VS4491 | 10 | 80.0 | 800.0 | |
| 11 | 得力 ZF801 打印/复印纸 三层二联单电脑打印纸 | 得力/deli | ZF801 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 12 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号 | 135 | 2.0 | 270.0 | |
| 13 | 得力 3468 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3468 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 14 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli | 33130 | 21 | 130.0 | 2730.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: