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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NH414********57201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9573 垃圾袋 | 得力/deli9573 | 包 | 30.00 | 8 | 240 |
| 2 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli0309 | 个 | 17.00 | 10 | 170 |
| 3 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 26.00 | 4.5 | 117 |
| 4 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 得力/deli0012 | 盒 | 36.00 | 1.4 | 50.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁老师
联系电话: 0991-****022
传真:
地址: **区**南路204号 ****教研室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: