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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8936
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3826 装订夹条 | 1 | 50.0 | 得力/deli\3826 | 验收通过 | |
| 2 | **尔 CB3481LK-J 饮水机 | 1 | 600.0 | **尔/Angel\CB3481LK-J | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 3 | 69.0 | 晨光/M G\ACP901AU | 验收通过 | |
| 4 | 雷克斯 LKS1173 篮球 | 1 | 50.0 | 雷克斯/LEIKESI\LKS1173 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97391 泡沫胶带 | 5 | 7.5 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |