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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8573
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 纸杯 妙洁一次性纸****办公室喝水咖啡豆浆茶杯热饮杯整箱 228ML[共2000只]整箱纸杯 | 2 | 1300.0 | 妙洁/magic\纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 智美 宣传手册水周小册子宣传单 主题版折页 铜版纸/万用手册 | 4 | 3440.0 | 智美\手册 | 验收通过 | |
| 3 | 文件袋 文件袋 | 220 | 748.0 | 无品牌\文件袋 | 验收通过 | |
| 4 | 保温碟/垫 | 220 | 968.0 | 无品牌\鼠标垫 | 验收通过 | |
| 5 | TLXT 指甲刀/指甲钳 | 220 | 880.0 | TLXT\100********710 | 验收通过 | |
| 6 | 无品牌宣传单手册折页/宣传手册 万用手册 | 3 | 1590.0 | 无品牌\宣传单 | 验收通过 | |
| 7 | 画板/无品牌宣传周主题活动文明上网宣传展架易拉宝展板摆件/画板//画架 | 5 | 1000.0 | 无品牌\画板 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |