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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6118
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7102 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>胶棒 | 20 | 26.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 运动户外>中小型健身器材>跳绳 | 20 | 540.0 | 狂神\KS1322 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWPQ0509 文化用品>笔类/书写工具>铅笔 | 40 | 960.0 | 晨光/M G\AWPQ0509 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 文化用品>画具/画材/书法用品>水彩/水粉颜料 | 30 | 480.0 | 得力/deli\73861 | 验收通过 | |
| 5 | 红双喜 T1002 运动户外>乒乓球>乒乓球拍 | 20 | 1360.0 | 红双喜/DHS\T1002 | 验收通过 | |
| 6 | 广博 文化用品>纸张本册>记事本 | 50 | 940.0 | 广博/Guangbo\0791 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7993 文化用品>纸张本册>PU/PVC笔记本 | 20 | 238.0 | 得力/deli\7993 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 MG-2130 文化用品>笔类/书写工具>油漆笔 | 30 | 66.0 | 晨光/M G\MG-2130 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |