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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1T034****253001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 武夷 101388 洗手液 | 武夷101388 | 件 | 2.00 | 180 | 360 |
| 2 | 蓝月亮 10186 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon10186 | 件 | 1.00 | 250 | 250 |
| 3 | 简家 0868 喷雾壶 | 简家0868 | 个 | 6.00 | 20 | 120 |
| 4 | 固成 GC-7619 垃圾袋 | 固成GC-7619 | 件 | 1.00 | 260 | 260 |
| 5 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 利得手提式垃圾袋 | 件 | 4.00 | 300 | 1200 |
| 6 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙飞
联系电话: 131****0778
传真:
地址: **市东梁街以南、花果山路以西
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: