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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2123
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回形针 | 50 | 60.0 | -135********10764 | 验收通过 | |
| 2 | 文件盒 | 30 | 225.0 | -135********10765 | 验收通过 | |
| 3 | 固体胶 | 12 | 24.0 | -135********10766 | 验收通过 | |
| 4 | 标签贴 | 10 | 15.0 | -135********10767 | 验收通过 | |
| 5 | 文件柜 | 1 | 915.0 | -135********10768 | 验收通过 | |
| 6 | A4复印纸 | 28 | 4760.0 | -135********10769 | 验收通过 | |
| 7 | 会议记录本 | 2 | 40.0 | -135********10770 | 验收通过 | |
| 8 | 燕尾夹 | 10 | 100.0 | -135********10771 | 验收通过 | |
| 9 | 抽杆夹 | 50 | 50.0 | -135********10772 | 验收通过 | |
| 10 | 移动硬盘 | 7 | 3815.0 | -135********10773 | 验收通过 | |
| 11 | 铅笔 | 5 | 40.0 | -135********10774 | 验收通过 | |
| 12 | 扫把 | 2 | 10.0 | -135********10775 | 验收通过 | |
| 13 | 暗扣文件袋 | 10 | 70.0 | -135********10776 | 验收通过 | |
| 14 | 电热水壶 | 1 | 60.0 | -135********10777 | 验收通过 | |
| 15 | 印油 | 7 | 28.0 | -135********10778 | 验收通过 | |
| 16 | 中性笔 | 20 | 300.0 | -135********10779 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |