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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB179632X****23804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 10110 HDMI线 | 绿联/Ugreen10110 | 根 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 三星 MU-PG1T0B 移动硬盘 | 三星/SamsungMU-PG1T0B | 个 | 1.00 | 650 | 650 |
| 3 | 得力 50681 USB翻页激光笔 | 得力/deli50681 | 支 | 1.00 | 150 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿拉依﹒哈得力别克
联系电话: 181****6768
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: