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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********253403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卡尔美 守门员手套 运动护具 | 卡尔美/KELME守门员手套 | 双 | 2.00 | 130 | 260 |
| 2 | 得力 66646 文具盒 文具袋 铅笔盒 | 得力/deli66646 | 个 | 10.00 | 45 | 450 |
| 3 | 得力 24828 奖状/证书 奖状 | 得力/deli24828 | 张 | 100.00 | 2 | 200 |
| 4 | 摩腾 F5A3200-A 足球 | 摩腾/MoltenF5A3200-A | 只 | 12.00 | 260 | 3120 |
| 5 | 南极人 保暖手套 | 南极人/nanJirenmsst001 | 双 | 15.00 | 10 | 150 |
| 6 | 耐克 运动袜 NIKE耐克足球袜长筒袜子 足球袜 | 耐克/NIKEzqw002 | 双 | 13.00 | 28 | 364 |
| 7 | 晨光铅笔 | 晨光/M GAWP30401 | 盒 | 19.00 | 24 | 456 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王秀云
联系电话: 193****8220
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: