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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB179632X****24801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 TJ20 剪刀 | 得力/deliTJ20 | 把 | 2.00 | 6 | 12 |
| 2 | 得力 6881 记号笔/粗笔 记号笔 | 得力/deli6881 | 支 | 8.00 | 2 | 16 |
| 3 | 齐心 V06 中性笔 | 齐心/ComixV06 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 4 | 得力 7108 胶棒 固体胶 | 得力/deli7108 | 根 | 1.00 | 5 | 5 |
| 5 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 卷 | 2.00 | 10 | 20 |
| 6 | 得力 彩色纸 | 得力/deli7788 | 盒 | 7.00 | 15 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿拉依﹒哈得力别克
联系电话: 181****6768
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: