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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1K83942M****16202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | JUI2584 旗帜 | 无品牌JUI2584 | 面 | 1.00 | 100 | 100 |
| 2 | 相册 | 无品牌HY32698 | 件 | 49.00 | 16 | 784 |
| 3 | 卡套/证件套/学员证 | 无品牌MKI54821 | 套 | 49.00 | 12 | 588 |
| 4 | 得力 5845 文件袋 得力5845 公文包 手提包 学员袋 | 得力/deli5845 | 个 | 49.00 | 19 | 931 |
| 5 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 49.00 | 5 | 245 |
| 6 | 得力 SF888 中性笔 | 得力/deliSF888 | 支 | 49.00 | 3 | 147 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵伟翔
联系电话: 186****8966
传真:
地址: **路858号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: