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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N686********2514406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91315 美工刀晨光(M G)大号美工刀 自锁壁纸刀 多功能裁纸刀办公用品 单个装颜色随机ASS91315 | 晨光/M GASS91315 | 个 | 20.00 | 7.8 | 156 |
| 2 | 晨光 AJD97323 晨光(M G)文具透明胶带 高透易撕小胶带 学生手工胶布18mm*30y(27.42米/卷) 8卷装AJD97323 | 晨光/M GAJD97323 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 晨光 AJD95786 晨光胶带48mm*200 | 晨光/M GAJD95786 | 卷 | 20.00 | 9 | 180 |
| 4 | 晨光 K-35 晨光/M&G K-35中性笔 | 晨光/M GK-35 | 支 | 30.00 | 24 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张洧
联系电话: 150****9411
传真:
地址: **省**市**大街987号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: