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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5835
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 格之格 NT-DB2350 硒鼓 | 2 | 360.0 | 格之格\NT-DB2350 | 验收通过 | |
| 2 | 小钢炮 70克/A3 打印/复印纸 | 5 | 1450.0 | 小钢炮\70克/A3 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 80.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7304 胶水 | 5 | 120.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
| 5 | 绿金叶 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 2150.0 | 绿金叶\A4 70g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0416 订书机 | 5 | 150.0 | 得力/deli\0416 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0393 订书机 重型厚层加厚长臂省力订书器 | 2 | 258.0 | 得力/deli\0393 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63201 20mm牛皮纸档案盒 | 20 | 640.0 | 得力/deli\63201 | 验收通过 | |
| 9 | 理光 MP C2503C 粉盒 | 4 | 1800.0 | 理光/RICOH\MP C2503C | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S11 中性笔 | 78 | 195.0 | 得力/deli\S11 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7103 固体胶棒 | 70 | 140.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9864 印油/印泥/** | 5 | 65.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |