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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8928
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱家 空气**剂 | 8 | 120.0 | 爱家/aijia\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 抹布 一条 | 5 | 20.0 | 妙洁/magic\抹布 | 验收通过 | |
| 3 | 双面胶 | 10 | 190.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 蚊香盘 | 2 | 2.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 正点 蚊香 | 2 | 18.0 | 正点/NOON\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 杀虫剂 | 3 | 51.0 | 超威\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | ** 水瓶胆 | 3 | 42.0 | **\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 红石 洁厕剂一箱 | 4 | 472.0 | 红石\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 缘至家纸杯一箱 | 3 | 294.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 无型号 凯美娜垃圾袋一箱 | 5 | 1740.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 茶花 213001 扫把 | 3 | 60.0 | 茶花\213001 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 52001 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 58.0 | 得力/deli\52001 | 验收通过 | |
| 13 | 水塞 | 6 | 6.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 14 | 芊华 QH-RSP-006 热水瓶 | 4 | 112.0 | 芊华\QH-RSP-006 | 验收通过 | |
| 15 | 佳一 马桶刷/厕所刷 | 10 | 40.0 | 佳一\清洁刷 | 验收通过 | |
| 16 | 太太乐 无型号 拖把 | 5 | 75.0 | 太太乐\无型号 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |