一、****收支预算 单位预算收支总表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | | 序号 | 收入 | | 支出 | | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 173.40 | 一、一般公共服务支出 | | | 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | 3 | 三、 国有资本经营预算拨款收入 | | 三、 国防支出 | | | 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | | | 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | 6 | | | 六、科学技术支出 | | | 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | 11 | | | 十一、节能环保支出 | 1039.40 | | 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | 13 | | | 十三、农林水支出 | | | 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | | 序号 | 收入 | | 支出 | | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 15 | | | 十五、**勘探工业信息等支出 | | | 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | 17 | | | 十七、金融支出 | | | 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | 19 | | | 十九、 自然**海洋气象等支出 | | | 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | 22 | | | 二十二、 国有资本经营预算支出 | | | 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | 24 | | | 二十四、预备费 | | | 25 | | | 二十五、其他支出 | | | 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | 31 | | | 三十一、人行科目 | | | 32 | 本年收入合计 | 173.40 | 本年支出合计 | 1039.40 | | 33 | 上年结转结余 | 866.00 | 年终结转结余 | | | 34 | 收入总计 | 1039.40 | 支出总计 | 1039.40 | 单位预算收入总表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1 | | 合计 | 1039.40 | 173.40 | 173.40 | | | | | | | 866.00 | | 2 | 211 | 节能环保支出 | 1039.40 | 173.40 | 173.40 | | | | | | | 866.00 | | 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 173.40 | 173.40 | 173.40 | | | | | | | | | 4 | 211010 2 | 一般行政管理事务 | 173.40 | 173.40 | 173.40 | | | | | | | | | 5 | 21103 | 污染防治 | 866.00 | | | | | | | | | 866.00 | | 6 | 211030 1 | 大气 | 866.00 | | | | | | | | | 866.00 | 单位预算支出总表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 | 科目 编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 1 | | 合计 | 1039.40 | | 1039.40 | | | | | 2 | 211 | 节能环保支出 | 1039.40 | | 1039.40 | | | | | 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 173.40 | | 173.40 | | | | | 4 | 211010 2 | 一般行政管理事务 | 173.40 | | 173.40 | | | | | 5 | 21103 | 污染防治 | 866.00 | | 866.00 | | | | | 6 | 211030 1 | 大气 | 866.00 | | 866.00 | | | | 单位预算财政拨款收支总表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | 序号 | 收入 | | 支出 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政拨款 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 一、一般公共预算拨款 | 173.40 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | | | 3 | 三、 国有资本经营预算拨款 | | 三、 国防支出 | | | | | | 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | | | 5 | | | 五、教育支出 | | | | | | 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | | | 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | | | 11 | | | 十一、节能环保支出 | 1039.40 | 1039.40 | | | | 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | | | 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | 15 | | | 十五、**勘探工业信息等支出 | | | | | | 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | 17 | | | 十七、金融支出 | | | | | | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | 序号 | 收入 | | 支出 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政拨款 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | 19 | | | 十九、 自然**海洋气象等支出 | | | | | | 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | | | 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | 22 | | | 二十二、 国有资本经营预算支出 | | | | | | 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | 24 | | | 二十四、预备费 | | | | | | 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | | | 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | | | 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | | | 32 | 本年收入合计 | 173.40 | 本年支出合计 | 1039.40 | 1039.40 | | | | 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 866.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | 34 | 一、一般公共预算拨款 | 866.00 | | | | | | | 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | | | 36 | 三、 国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | 序号 | 收入 | | 支出 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算财政 拨款 | 国有资本经 营预算财政拨款 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 37 | 收入总计 | 1039.40 | 支出总计 | 1039.40 | 1039.40 | | | 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | | 合计 | 1039.40 | | 1039.40 | | 2 | 211 | 节能环保支出 | 1039.40 | | 1039.40 | | 3 | 21101 | 环境保护管理事务 | 173.40 | | 173.40 | | 4 | ****102 | 一般行政管理事务 | 173.40 | | 173.40 | | 5 | 21103 | 污染防治 | 866.00 | | 866.00 | | 6 | ****301 | 大气 | 866.00 | | 866.00 | 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | | 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 注: 无一般公共预算财政拨款基本支出预算, 空表列示。 ****政府性基金预算财政拨款支出表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 注: 无政府性基金预算财政拨款预算, 空表列示。 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 科目编码 | 科目名称 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。 单位预算财政拨款 三公 经费支出表 | 467002 **** | 预算年度: 2025 | 单位: 万元 | 序号 | 项 目 | | 资 金 | 性 质 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | 注: 无财政拨款 三公 经费支出预算, 空表列示。 **** 2025 年单位预算信息公开情况说明 按照《中华人民**国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规 定, 现将**** 2025 年单位预算公开如下: 一、单位职责及机构设置情况 单位职责: (一)负责建立健全本辖区生态环境基本制度。**有关部门贯彻执行国家生态环境方针、政策和法律、法规, **有关部门拟订并组织实施本辖区生态环境政策、规划, 编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区区划。贯彻执行生态环境标准、生态环境基准和技术规范。 (二)负责本辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理牵头协调本辖区重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理, ****政府做好重特大突发生态环境事件的应急、预警工作, 牵头指导实施生态环境损害赔偿制度, 协调解决有关跨区域环境污染纠纷, 统筹协调本辖区重点区域、流域生态环境保护工作。 (三)负责监督管理本辖区减排目标的落实。组织落实本辖区陆地各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并实施监督,确定本辖区大气、水等纳污能力,提出本辖区实施总量控制的污染物名称和控制指标, 监督检查本辖区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。 (四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、本级财政性资**排的意见,****政府规定权限审批、核准本辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目, 配合有关部门做好组织实施和监督工作: 参与指导推动本辖区循环经济和生态环保产业发展。 (五)负责本辖区环境污染防治的监督管理。制定本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。**有关部门监督管理本辖区饮用水水源地生态环境保护工作, 组织指导城乡生态环境综合整治工作, 监督指导农业面源污染治理工作。监督指导本辖区区域大气环境保护工作, 组织实施区域大气污染联防联控协作机制。 (六) 指导协调和监督本辖区生态保护修复工作。组织编制本辖区生态保护规划, 监督对生态环境有影响的自然**开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定本辖区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执 法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护, 监督生物技术环境安全, 牵头生物物种(含遗传**)工作, 组织协调生物多样性保护工作, 参与生态保护补偿工作。 (七) 负责本辖区核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策规划, 牵头负责辐射安全工作协调机制有关工作, 参与核事故应急处理, 负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全, 监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产**开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。 (八) 负责本辖区生态环境准入的监督管理。****政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。 (九)负责本辖区生态环境监测工作。监督实施国家生态环境监测制度和规范。**有关部门统一****监测站点设置, 组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测, 组织建设和管理本辖区生态环境监测网和生态环境信息网。 (十)负责本辖区应对气候变化工作。组织拟订本辖区应对气侯变化及温室气体减排规划**策。与有关部门共同牵头 组织参加气候变化国际谈判本辖区相关工作。负责履行联合国气候变化框架公约本辖区相关工作。 (十一) 统一负责本辖区生态环境监督执法。组织开展本辖区生态环境保护执法检查活动。****环境局开展跨区域、重大生态环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制工作。负责本辖区****执法队伍建设和业务工作。 (十二)组织指导和协调本辖区生态环境宣传教育工作, 制定并组织实施本辖区生态环境保护宣传教育纲要, 推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展本辖区生态环境科技工作, 组织生态环境重大科学研究和技术工程示范, 推动生态环境技术管理体系建设。 (十三)开展生态环境对外**交流, 研究提出本辖区生态环境**中有关问题的建议, 组织协调有关生态环境国际条约的本辖区履约工作, 参与处理涉外生态环境事务。 (十四) ****环境局****县委、县政府交办的其他任务。 机构设置: 单位机构设置情况 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | | **** | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定, 目前单位预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1039.40 万元, 其中: 一般公共预算收入 173.40 万元, 基金预算收入0.00 万元, 国有资本经营预算收入 0.00 万元, 财政专户核拨收入 0.00 万元, 单位资金收入 0.00 万元, 上年结转结余 866.00 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制, 反映****年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1039.40 万元, 其中基本支出 0.00 万元, 包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元; 项目支出 1039.40 万元, 主要为廊财综【2024】 13 号下达 2024 年中央大气污染防治资金的通知、廊财综【2024】 16 ****财政局关于下达 2024 年度第三批创 A 完成企业奖补资金的通知、****环境局未上划人员工资及保险、劳务派遣人员工资、执法经费。 3、比上年增减情况 2025 年预算收支安排 1039.40 万元, 较 2024 年预算增加 861. 19 万元, 其中: 基本支出增加 0.00 万元, 主要为廊财综【2024】 13 号下达 2024 年中央大气污染防治资金的通知及廊财综【2024】 16 ****财政局关于下达 2024 年度第三批创 A 完成企业奖补资金的通知结转资金。项目支出增加 861. 19 万元, 主要为廊财综【2024】 13 号下达 2024 年中央大气污染防治资金的通知及廊财综【2024】 16 ****财政局关于下达 2024 年度第三批创 A 完成企业奖补资金的通知结转资金。 三、机关运行经费安排情况 2025 年, ****机关运行经费共计安排 0.00 万元, 主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2025 年, 我单位财政拨款 三公 经费预算安排 0.00 万元, 其中因公出国 (境) 费 0.00 万元; 公务用车购置及运维费0.00 万元 (其中: 公务用车购置费为 0.00 万元, 公务用车运维费 0.00 万元); 公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无增减变化 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1、廊财综【2024】 13 号关于下达 2024 年中央大气污染防治资金的通知绩效目标表 | 单位: 万元 | | 项目编码 | **** | 项目名称 | 廊财综【2024】 13 号关于下达 2024 年中央大气污染防治资金的通知 | 预算规模及资金用途 | 预算数 | 740.00 | 其中: 财政 资金 | 740.00 | 其他资金 | | 2024 年 7 月2 日, 廊****委员会办公室下发了《**市 2024 年中央大气污染防治资金分配方案》 (廊生态环保委办〔2024〕 33 号), 清单中明确了**市**县华兴玻璃工业炉窑治理项目需补贴 740 万, 该项目施** 1 套高温脱硫塔、** 1 套陶瓷管除尘脱硝一体化设备、配置 2 台系统引风机 (引风机 1 备 1 用, 确保系统持续稳定达标运行) 、脱硝喷氨系统、空压机压缩气系统 (1备 1 用) 及其他附属设备。 | | 资金支出计划 (%) | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | 100.00 | | | 绩效目标 | 1.** 1 套高温脱硫塔、** 1 套陶瓷管除尘脱硝一体化设备、配置 2 台系统引风机 (引风机 1 备 1 用, 确保系统持续稳定达标运行) 、脱硝喷氨系统、空压机压缩气系统 (1备 1 用) 及其他附属设备。治理后烟尘排放浓度 15mg/m3 左右, 处理效率 97%; 治理后氮氧化物排放浓度 100mg/m3左右, 处理效率 95%; 二氧化硫排放浓度 50mg/m3, 处理效率 90%。本项目实施后能实现企业颗粒物减排量 5.26t/a、二氧化硫减排量 33.11t/a、氮氧化物减排量 66.75t/a。 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 高温脱硫、陶瓷管除尘脱硝一体化设施 | 建设高温脱硫、陶瓷管除尘脱硝一体化设施 | 1套 | 工业窑炉综合治理 可行性研究报告 | 质量指标 | 整改验收通过率 | 验收通过 | 100 % | 工业窑炉综合治理 可行性研究报告 | 质量指标 | 治理设施稳定运行率 | 设备稳定运行 | 95% | 工业窑炉综合治理 可行性研究报告 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | | 质量指标 | 废气风量 | 达到要求风量 | 60000m3/h | 工业窑炉综合治理 可行性研究报告 | 时效指标 | 完成建设 | 按时完成 | 年底 | 工业窑炉综合治理 可行性研究报告 | 成本指标 | 单位成本 | 建设高温脱硫、陶瓷管除尘脱硝一体化设施 | 1850 万 | 工业窑炉综合治理 可行性研究报告 |
效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善空气质量 | 持续改善空气质量 | 90% | 自行监测报告 | | 生态效益指标 | **后颗粒物排放浓度 | 治理后排放浓度降低 | 15mg/Nm3 | 自行监测报告 | | 生态效益指标 | **后二氧化硫排放浓度 | 治理后排放浓度降低 | 50mg/Nm3 | 自行监测报告 | | 生态效益指标 | **后氮氧化物排放浓度 | 治理后排放浓度降低 | 100mg/Nm3 | 自行监测报告 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率 | 企业满意率 | 90% | 调查问卷 | 2、廊财综【2024】 16 ****财政局关于下达 2024 年度第三批创 A 完成企业奖补资金的通知绩效目标表 | 单位: 万元 | | 项目编码 | ****2324P007****0019F | 项目名称 | 廊财综【2024】 16 ****财政局关于下达 2024 年度第三批创 A 完成企业奖补资金的通知 | | 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中: 财政 资金 | 126.00 | 其他资金 | | | 用于奖励 2024 年完成的创 A 工作未发放奖励资金的1 个重点行业企业 | | 资金支出计划 (%) | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | 100.00 | | | | 绩效目标 | 1.推进全省重点行业环保绩效创 A, 全面提高重点行业环保治理水**产业竞争力, 促进减污降碳协同增效, 实现全省经济低碳转型、绿色发展。 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 发放奖补资金企业数量 | 拨付完成创 A 企业数量 | 1 家 | 统计计算 | | 质量指标 | 申报材料真实性 | 创 A 企业申报资料真实、准确, 无造假情形 | 100% | 工作需要 | | 时效指标 | 完成时间 | 10 月底完成绩效评级 | 10 月 | 预算要求 | | 成本指标 | 项目成本 | 不超出预算金额 | 126 万元 | 工作需要 |
效益指标 | 经济效益指标 | 企业效益 | 带动企业发展 | 提升企业核心竞争 力, 进一步促进企业效益提升 | 政策要求 | 社会效益指标 | 管理水平 | 管理水平提高 | 鼓励企业在环保治理方面加大研发投入 ,引导企业提高全过程清洁生产技术水平 | 政策要求 | | 生态效益指标 | 大气环境 | 空气质量变化情况 | 空气质量进一步改善 | 政策要求 | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 对全省经济社会作用 | 推进全省经济低碳转型、绿色发展 | 政策要求 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放创 A 奖补资金企业满意度 | 90% | 政策要求 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | | | | | 3、劳务派遣人员工资绩效目标表 | 单位: 万元 | | 项目编码 | ****2325P000****00054 | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.67 | 其中: 财政 资金 | 90.67 | 其他资金 | | | 预算数 90.67 万元, 其中财政资金 90.67 万元, 主要用于劳务派遣人员工资 | | 资金支出计划 (%) | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | 27.20 | 54.40 | 81.60 | 90.67 | | 绩效目标 | 1.通过招聘人员满足监测需求, 维持工作正常运转, 更好发挥部门职能。 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 保障全部劳务派遣人员工资发放 | 28 人 | 发放工资人员不少于 28 人 | | 质量指标 | 足额发放 | 按照合同金额足额支付率 | 100% | 根据合同要求 | | 时效指标 | 按时发放 | 按时发放工资 | 按月及时发放工资 | 按月及时发放工资 | | 成本指标 | 预算金额 | 不超出预算金额 | 90.67 万元 | 根据合同要求 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需求 | 解决执法及监测人员不足的问题, 满足工作运转需求 | 提高 | 通过招聘人 员保障执法人员数量 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 调查问卷 | 4、****环境局未上划人员工资及保险绩效目标表 | 单位: 万元 | | 项目编码 | ****2325P000****0004G | 项目名称 | ****环境局未上划人员工资及保险 | | 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.73 | 其中: 财政 资金 | 56.73 | 其他资金 | | | 预算数 56.73 万元, 其中财政资金 56.73 万元, 主要用于未上划人员工资及保险 | | 资金支出计划 (%) | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | 17.02 | 34.04 | 51.06 | 56.73 | | 绩效目标 | 1.通过缴纳各项保险及人员工资, 满足未上划人员正常生活需要, 维持工作正常运转, 更好发挥部门职能。 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 保障全部未上划工资发放人数 | 6 人 | 根据文件批复 | | 数量指标 | 人员数量 | 保障全部未上划遗属补助发放人数 | 1 人 | 根据文件批复 | | 质量指标 | 足额发放 | 按照合同金额足额支付率 | 100% | 根据文件批复 | | 时效指标 | 按时发放 | 按时发放工资 | 按月及时发放工资 | 根据文件批复 | | 成本指标 | 预算金额 | 不超出预算金额 | 56.73 万元 | 根据文件批复 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足工作需求 | 解决执法及监测人员不足的问题, 满足工作运转需求 | 提高 | 保障执法人员数量 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 问卷调查 | 5、执法经费绩效目标表 | 单位: 万元 | | 项目编码 | ****2325P007****0034Y | 项目名称 | 执法经费 | | 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中: 财政 资金 | 26.00 | 其他资金 | | | 预算数 26 万元, 其中财政资金 26 万元, 主要用于执法经费 | | 资金支出计划 (%) | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | 7.80 | 15.60 | 23.40 | 26.00 | | 绩效目标 | 1.****机关正常运转和执法工作顺利开展. | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办公用品 | 购买办公用品数量 | 5 次 | 工作需要 | | 质量指标 | 购买办公用品质量 | 购买办公用品数合格率 | 100% | 工作需要 | | 时效指标 | 办公用品购买时效 | 办公用品购买及时率 | 及时 | 工作需要 | | 成本指标 | 不超出预算成本 | 不超出预算成本 | 26 万元 | 工作需要 | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办公效率 | 提高执法人员办公效率 | 有效提高 | 工作需要 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 问卷调查 | 六、政府采购预算情况 单位政府采购预算 | 467002 **** | 单位: 万元 | | 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购 目录序号 | 计量单位 |
数量 |
单价 | 政府采购金额 (当年部门预算安排资金) | 2025年 预 留中小微企 业份额 | 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公 共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资 本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | | | | 注: 同一采购目录序号的物品, 其单价会因配置规格不同而变动, 均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注: 无政府采购预算, 空表列示。 七、国有资产信息 ****上年末固定资产金额为 3667.35 万元 (详见下表) 。本年度拟购置固定资产总额为 0.00万元, ****政府采购预算, 详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 | 467002 **** | 截止时间: 2024-12-31 | | 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) | | 资产总额 | | 3667.35 | | 1、房屋 (平方米) | 40 | 3.58 | | 其中: 办公用房 (平方米) | | | | 2、车辆 (台、辆) | | | | 3、单价在 20 万元以上的设备 | 78 | 2738.60 | | 4、其他固定资产 | 8860 | 925.17 | 八、名词解释 1、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款。 2、财政专户管理资金收入: 缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。 3、单位资金收入: 指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入, 包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入, 其中, 其他收入主要包括债务收入、投资收益等。 4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 5、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 6、上年结转: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7、单位预算支出: 包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中: 人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出; 运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出, 以及经营支出和往来支出。 8、事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 9、 三公 经费: 纳入财政预算管理的 三公 经费, 是指预算部门 (单位) 用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中, 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费) 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
10、机关运行经费: 是指各部门 (单位) 的公用经费, 包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 |