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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APY907X0 宣纸 | 15 | 180.0 | 晨光/M G\APY907X0 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 HM108-60 马克笔 | 4 | 272.0 | 得力/deli\HM108-60 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASS913H7 剪刀 | 14 | 91.0 | 晨光/M G\ASS913H7 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASS91491 小号美工刀 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\ASS91491 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97394 双面胶带 9mm*10y | 15 | 12.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |