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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6615
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ73 U盘 | 20 | 1380.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 9018C 替芯 | 20 | 388.0 | 晨光/M G\9018C | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2802L 翻页激光笔 | 20 | 1200.0 | 得力/deli\2802L | 验收通过 | |
| 4 | 兰衍 课业本/教学用本 | 50 | 150.0 | 兰衍\16K | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli)0309 12#订书机(单位:台)黑 | 10 | 140.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 20 | 542.0 | 晨光\K35 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |