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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3372
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 多威 田径运动服 | 30 | 2010.0 | 多威\田径服 | 验收通过 | |
| 2 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 6 | 240.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 3 | 世达 SB4115-05 足球 | 14 | 770.0 | 世达/STAR\SB4115-05 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT910 卷筒纸 | 2 | 43.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT910 | 验收通过 | |
| 5 | 卡梵特 肌贴 | 8 | 360.0 | 卡梵特\1 | 验收通过 | |
| 6 | 小米 筋膜枪/按摩棒/锤 | 3 | 177.0 | 小米\脊安适颈椎按摩器 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 世达 91317 卷尺 | 2 | 30.0 | 世达/SATA\91317 | 验收通过 | |
| 9 | 绿之品 花瓶/花器/仿真花/仿真饰品 | 7 | 420.0 | 绿之品\室内绿植 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AGPA5503 中性笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\AGPA5503 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |