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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 订书钉 得力0013订书钉 | 3 | 4.5 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 得力30325封箱胶带60mm*100y*50um | 2 | 26.0 | 得力/deli\30325 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 Z7546 打印/复印纸 得力 绿柏Z7546 A4/70g复印纸/办公用纸/打印纸 500张/包 5包/箱 | 1 | 135.0 | 得力/deli\Z7546 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 64101 档案袋 得力64101档案袋 | 30 | 45.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 得力0024彩色回形针 | 2 | 5.0 | 得力/deli\0024 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |