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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 华太电池 电池/电力配件 | 华太电池5号 | 节 | 12.00 | 1 | 12 |
| 2 | 公仔 婚庆公仔 | 公仔玩偶 | 只 | 25.00 | 2 | 50 |
| 3 | 星空 海绵垫/布料/面料/手工diy | 星空手工材料 | 套 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 雨航 VA611 雨衣 | 雨航VA611 | 件 | 25.00 | 10 | 250 |
| 5 | 得力 DL-QT007 充气泵 | 得力/deliDL-QT007 | 台 | 1.00 | 65 | 65 |
| 6 | 维达 V2239 抽纸 | 维达/VindaV2239 | 包 | 102.00 | 1.5 | 153 |
| 7 | 得力 LE200 计时器/计步器 | 得力/deliLE200 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 8 | 晨光 橡皮筋 | 晨光/M GASC99334 | 条 | 2.00 | 3 | 6 |
| 9 | 得力 3808 3808 塑封膜65*95mm 3寸 100张/包 | 得力/deli3808 | 件 | 1.00 | 60 | 60 |
| 10 | 马卡龙混色气球 | 无品牌无型号 | 包 | 19.00 | 10 | 190 |
| 11 | 得力 63101 文件夹 | 得力/deli63101 | 包 | 1.00 | 30 | 30 |
| 12 | 晨光 APY4621KA 卡纸 | 晨光/M GAPY4621KA | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
| 13 | 得力 3499 单据/收据/凭证 | 得力/deli3499 | 本 | 4.00 | 20 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈丽慧
联系电话: 159****8703
传真:
地址: **县**乡鸡鸣村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: