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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 档案袋 | 无品牌无型号 | 个 | 90.00 | 1.7 | 153 |
| 2 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 盒 | 2.00 | 125 | 250 |
| 3 | 利得 45*50cm 垃圾袋 | 利得45*50cm | 包 | 7.00 | 10 | 70 |
| 4 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 | 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml | 件 | 15.00 | 36 | 540 |
| 5 | 得力 63102 报告夹 拉杆夹 | 得力/deli63102 | 个 | 10.00 | 13.5 | 135 |
| 6 | 美家生活 mjsh005 拖把 | 美家生活/HOME MAIDmjsh005 | 个 | 3.00 | 16 | 48 |
| 7 | 大卫 F2 套扫 | 大卫F2 | 套 | 3.00 | 25 | 75 |
| 8 | 得力 7903 笔记本 | 得力/deli7903 | 本 | 90.00 | 5 | 450 |
| 9 | 得力 8521 长尾夹 | 得力/deli8521 | 盒 | 8.00 | 14 | 112 |
| 10 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 盒 | 4.00 | 40 | 160 |
| 11 | 得力 5618 得力/deli 三格收纳A4-75mm档案盒/文件盒/资料盒 蓝色 5618 | 得力/deli5618 | 个 | 10.00 | 14 | 140 |
| 12 | 得力/deli S148 中性笔 | 得力/deli得力S148 | 盒 | 10.00 | 33.6 | 336 |
| 13 | 84消毒液 | 无品牌538 | 瓶 | 14.00 | 8 | 112 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹洁
联系电话: 199****1859
传真:
地址: **伊犁**县城镇天马大道78号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: