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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2535201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鲁尔夫 518ml 家居消毒液/84消毒液 | 鲁尔夫518ml | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 2 | 亚太森博 黄雅文A4/A3复印纸 喷墨纸/A4纸 | 亚太森博黄雅文A4/A3复印纸 | 件 | 4.00 | 210 | 840 |
| 3 | 绿伞 强力洁厕500g 洁厕剂 | 绿伞/LS强力洁厕500g | 瓶 | 4.00 | 7 | 28 |
| 4 | 得力 83638 封皮纸 | 得力/deli83638 | 包 | 2.00 | 32 | 64 |
| 5 | 富士施乐/7655/7650硒鼓 | 富士施乐/Fuji Xerox108R00972 | 个 | 4.00 | 180 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁宸
联系电话: 133****9092
传真:
地址: ****县天马大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: