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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2532201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 俱兴画框 471****9587 相册 相框 | 俱兴画框471****9587 | 件 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 得力 9779文件盘/文件夹 | 得力/deli9779 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 三木订书针8208 23/8加厚加重厚层大型订书钉 订书针 1000枚/盒 10盒装 | 三木/Sunwood8208 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 余昌宝
联系电话: 186****0959
传真:
地址: 西虹东路999号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: