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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9949
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 多利 A5 70g 打印/复印纸 | 5 | 750.0 | 多利/BENEFIT\A5 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 11726 塞纳河热敏收银纸57mm*50mm*17m(100卷/箱)收银纸 | 1 | 90.0 | 得力/deli\11726 | 验收通过 | |
| 3 | 奔图 PD-206硒鼓 | 10 | 490.0 | 奔图/Pantum\PD206 | 验收通过 | |
| 4 | 兰章-顺风-热敏收银纸 80*80 | 10 | 1500.0 | 兰章\80*80 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |