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| 项目名称 | 2025年民政服务项目及2024****大学运营专项审计 | 项目编码 | ZXSJ_002855 |
| 单位 | 成****办事处 | 发布时间 | 2025-10-24 |
| 项目负责人 | 朱小红 | 项目标的(万元) | 2.30 |
| 预计服务金额(元) | 23,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2025-11-03 | 服务结束时间 | 2025-11-18 |
| 响应期 | 3天 | 开标时间标书代写 | 2025-10-28 |
| 选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 一、老年大学2024年财务收支及法人主体责任落实 2024年收入:134040.69(学费收入、银行入息); 2024年支出:533315.1元 (教师课时费、人员工资、行政办公、演出、场地维护等) (一)收入管理情况 1. 收入来源合规性:检查学费、财政拨款、捐赠等收入是否合法,是否纳入统一账户管理,有无私设“**库”。 2. 收费标准执行:是否按物价部门核定标准收费,减免政策是否规范执行。 3. 票据管理:收费是否开具正规票据,票据领用、核销记录是否完整。 (二)支出管理 1. 支出审批流程:大额支出是否经集体决策,签字审批手续是否完备。 2. 资金使用合规性:是否存在挪用、挤占专项资金(如教学设备购置、活动经费等)。 3. 成本控制:人员薪酬、场地租赁等支出是否合理,有无铺张浪费。 (三)会计核算 1. 账务处理是否符合相关会计制度规定。 2. 收支是否及时入账,会计凭证、账簿、报表是否完整一致。 (四)法人治理结构 1. 是否依法登记并明确法定代表人,章程是否规范,理事会职责是否履行。 2. 重大事项(如预算、章程修改)是否经集体决策并留存记录。 (五)内控制度建设与执行 1. 是否建立财务管理制度、资产管理制度、风险防控机制。 2. 关键岗位(如出纳、会计)是否分离,印鉴、网银U盾是否分人保管。 3. 固定资产是否登记造册,折旧或处置是否符合规定。 4. 捐赠物资是否台账清晰,使用去向是否透明。 5. 法定代表人是否对财务违规问题(如虚假列支、公款私存)承担管理责任。 6. 是否存在关联交易或利益输送问题。 二、养老服务项目 项目合同周期:2024年12月1日-2025年11月30日;项目总金额46.38万元。项目包含居家养老服务、****中心运营管理及老年人助餐服务点的运营管理。出具一份总的审计报告,包含以下审计内容。 1.****中心运营管理(6万元)。审计内容:****中心的运营资质、制度建设、日常运转及管护、服务功能、资产管理等,****中心的运营补贴资金及奖励资金拨付及使用等。 2.老年人助餐服务点运营管理(据实结算)。审计内容:检查助餐点的助餐服务设施标识悬挂情况,食品经营许可证、从业人员健康证、收费标准、供餐菜谱、助餐的优惠政策的公示情况,资产配置情况等,检查老年人助餐服务补贴及建设资金的使用情况;对老人的用餐满意度进行调查。 3.居家养老服务项目(据实结算)。审计内容:对合同签订、合同执行及验收考核、资金使用等进行检查,对居家养老服务记录、申请审批资料及服务协议进行抽查,对受益对象进行调查。 三、残疾人融乐阳光家园运营服务项目 项目合同周期:2024年5月1日至2025年4月30日;项目金额15.6万元;审计内容:三方公司运营资质、制度建设及执行、人员配备及管理、履约情况、家园文创产品收支合规性等,并出具审计报告。 四、****服务站运营项目 项目合同周期:2024年10月16日至2025年10月15日;项目总金额19.60万元;审计内容:****公司运营资质、制度建设、项目运营、人员配备及管理、履约情况等,并出具审计报告。 五、2024—2025****中心运营服务项目 项目合同周期:2024年11月16日至2025年11月15日;项目总金额22.869万元;审计内容:****公司运营资质、制度建设、项目运营、人员配备及管理、履约情况等,并出具审计报告。 |
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| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | |||
| 备注 | |||
| ****事务所有限公司 | 包斌 | 177****2797 | 10 | |
| 四****事务所有限公司 | 黎清松 | 187****8824 | 10 | |
| ****事务所****公司 | 罗婵 | 173****6857 | 10 |
| ****事务所有限公司 | 包斌 | 177****2797 | 100 | 查看机构详情 |