****事务所:
根据《****选聘中介机构管理办法》,我司拟对****2025年度财务报表、业绩考核、工资总额和内部控制监督评价审计服务项目(下称“本项目”)开展公开询价工作,公告如下:
一、项目基本情况
1.项目名称:****2025年度财务报表、业绩考核、工资总额和内部控制监督评价审计服务项目。
2.服务内容:
(1)对集团系统所属企业2025年度财务报表进行审计,按需出具单体年审报告、合并年审报告等;
(2)对集团系统所属企业2025年度企业负责人经营业绩考核情况进行审计并出具专项审计报告;
(3)对集团系统所属企业2025年度工资总额情况进行清算,并出具专项审计报告;
(4)对集团系统2025年度内部控制体系有效性进行监督评价,并出具内控监督评价报告;
(5****国资委、****集团要求提供的管理意见书、资产减值准备财务核销审核说明及其他专项说明。
二、项目报价要求
1.本项目最高限价为45万元整,为包干价格,包括但不限于服务费、差旅费、税费等。
2.报价单位须按照本项目的服务内容和相关行业标准报价,提交的报价需低于上述最高限价,否则视为报价无效。
三、报价机构要求
(一)基本要求
1.机构资质要求
(1)主体资质:审计中介机构须为在中国境内依法注册的独立法人,具备独立承担民事责任能力,营业执照经营范围须明确涵盖财务审计相关业务。
(2)专业资质:持有国家财政部门核发且在****事务所执业许可证书,确保审计业务开展的合法性与专业性。
(3)投标人须****管理委员****事务所证券相关业务许可证。
(4)信誉要求:近三年无不良执业记录(即2022年11月至2025年11月),未因违法违规行为受到行政处罚;通过“信用中国”“中国政府采购网”等官方平台核验,无失信记录,需提供加盖公章的承诺书及官网查询截图。
2.团队能力要求
(1)项目负责人:须具备注册会计师资格,拥有10年以上审计工作经验,且近3年主导过国有企业同类审计项目,需提供业绩合同关键页、人员资质证书及社保缴纳证明。
(2)团队配置:审计团队成员不少于9人,其中注册会计师不少于3人,所有成员需提供近12个月社保缴纳证明,确保为本单位正式员工,且审计期间团队成员保持稳定,未经甲方书面同意不得随意更换。
3.投标限制要求本项目不接受联合体投标,严禁中标方以任何形式进行分包或转包,否则甲方有权取消其中标资格,并依据合同追究违约责任。
(二)其他要求
投标人领取招标文件时还需提供以下资料:
1.通过年检****事业单位法人证书(复印件);
2.****事务所执业许可证书复印件;
3.有效期内的证券相关业务许可证复印件;
4.项目负责人注册会计师执业资格证书复印件;
5.(1)法定代表人本人报名的,须提供法定代表人证明书(原件)及法定代表人身份证(复印件);(2)法定代表人委托代理报名的,须提供法定代表人证明书(原件)、法定代表人授权委托证明书(原件)、法定代表人身份证(复印件)及被授权代理人的身份证(复印件),被授权代理人须为本所正式员工(提供近3个月社保证明,并加盖公章);
6.近三年未受过行政处罚的承诺书(格式自拟)。
备注:以上资料须提供壹式贰份,统一使用A4纸复印并加封面装订成册,逐页加盖公章。投标人必须满足上述机构资质要求,并保证所提供的报名资料真实有效,否则作无效投标处理。
四、报价文件递交时间标书代写
请各意向单位于2025年11月27日上午9:00前将报价文件邮寄或递交至我司,逾期送达的报价文件将视为无效报价。
五、定选原则及方式
本项目采用公开询价方式,遵循公开、公平、公正、效益的原则,在询价响应人及提供资料均满足项目需求的基础上,采用综合评标法择优录取。标书代写
六、付款方式
审计业务约定书签订后15个工作日内支付合同价款的20%;其余款项于经我司确认的正式审计报告或内控监督评价报告印发后逐项结清。
七、联系方式及询价相关文件获取方式
1.联系地址:**省**市**区石化大道创新大厦20楼****
2.联系人:黄小姐
3.联系方式:0752-****206
(来电获取询价文件时,需提供保密承诺函加盖公章彩色扫描发送至邮箱****@hzport.com)
附件:评分标准
(详细评分标准请点击左下方“阅读原文”下载)
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2025年11月21日