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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********253001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG-666 中性笔 碳素笔 | 晨光/M GMG-666 | 盒 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 得力 8553A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553A | 盒 | 5.00 | 23 | 115 |
| 3 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 4.00 | 35 | 140 |
| 4 | 天章 云彩纸 云彩皮纹纸 | 天章/TANGO云彩纸 | 包 | 4.00 | 30 | 120 |
| 5 | 晨光 7103 胶棒 | 晨光/M G7103 | 盒 | 2.00 | 60 | 120 |
| 6 | 得力 7303S 胶水 液体胶(透明) | 得力/deli7303S | 支 | 2.00 | 35 | 70 |
| 7 | 得力 0052 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0052 | 件 | 10.00 | 7 | 70 |
| 8 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 大头针 | 得力/deli0039 | 盒 | 12.00 | 5.5 | 66 |
| 9 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 10 | 晨光 ASSN2245 剪刀 | 晨光/M GASSN2245 | 把 | 6.00 | 8 | 48 |
| 11 | 得力 5625 牛皮纸档案盒 | 得力/deli5625 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 12 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22215 | 本 | 15.00 | 15 | 225 |
| 13 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30914 | 卷 | 2.00 | 75 | 150 |
| 14 | 得力 5534 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli5534 | 件 | 14.00 | 25 | 350 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐慧芳
联系电话: 186****7299
传真:
地址: **县古勒巴格街二环
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: