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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7610
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7922 32K160张加厚复古棕咖拼接皮面本 会议记事本笔记本 | 40 | 560.0 | 得力/deli\7922 | 验收通过 | |
| 2 | 援邦 灭火器箱 4KG灭火器箱子(不锈钢加厚) | 1 | 108.0 | 援邦/STATE AID\灭火器箱 | 验收通过 | |
| 3 | 立白 大师香氛天然洗衣液1kg 洗衣液 | 12 | 348.0 | 立白/Liby\大师香氛天然洗衣液1kg | 验收通过 | |
| 4 | 马克龙色扭扭棒/毛根 | 1 | 6.5 | 无品牌\200根/袋 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 83639 4K卡纸 30色 | 150 | 105.0 | 得力/deli\83639 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 19351 挂钩/粘钩 3个 | 13 | 40.3 | 得力/deli\19351 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |