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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年11月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁丽 竹纤维 毛巾/面巾/方巾 擦车洗水毛巾 | 50 | 275.0 | 洁丽\竹纤维 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 L102 垃圾袋 | 100 | 400.0 | 齐心/Comix\L102 | 验收通过 | |
| 3 | 雕牌 **柠檬洗洁精 408g 洗洁精 雕牌**柠檬洗洁精408g超市同款果蔬可用 | 50 | 275.0 | 雕牌\**柠檬洗洁精 408g | 验收通过 | |
| 4 | 爱特福 家居消毒液 爱特福84消毒液白色衣物漂白家用洗衣除菌去污洁厕消毒水468ml | 50 | 325.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂 | 100 | 500.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型香皂 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |