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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APYF9P11 记事本 办公笔记本 会议记录PU贴面皮面本 | 7 | 245.0 | 晨光/M G\APYF9P11 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD99533 透明胶带 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\AJD99533 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5006ES 80页资料册 文件夹 | 30 | 720.0 | 得力/deli\5006ES | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 胶棉拖把 海绵拖把 | 1 | 38.0 | 妙洁/magic\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9560 纸杯 | 20 | 240.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |